重慶市武隆區城市管理局
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[ 索引號 ] 11500232745311399N/2024-00066 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 武隆區城市管理局
[ 成文日期 ] 2024-02-22 [ 發布日期 ] 2024-02-22

重慶市武隆區城市管理綜合行政執法支隊2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

重慶市武隆區城市管理綜合行政執法支隊以區城市管理局的名義,統一行使城市管理領域的行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。

(一)貫徹執行有關城市管理的法律、法規、規章和方針政策,組織實施市場監管領域綜合行政執法管理制度和業務規范。

(二)承擔市政公用、市容環衛、道路運輸揚塵、園林綠化等方面的執法職能。

(三)承擔露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等違法行為的執法職能。

(四)承擔戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告等違法行為的執法職能。

(五)承擔侵占城市道路違規停放車輛違法行為的執法職能。

(六)承擔向城市河道傾倒廢棄物和垃圾等違法行為的執法職能。

(七)承擔戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營違法行為的執法職能。

(八)承擔城區規劃城鎮建設用地范圍內的城市違法建筑的執法職能。

(九)指導鄉鎮(街道)城市管理綜合行政執法工作。

(十)承擔城市管理有關信訪、投訴舉報受理及調查、處理等工作。

(十一)承擔與城市管理綜合行政執法有關的應急工作。

(十二)完成區委、區政府和區城市管理局交辦的其他任務。

(二)單位構成

重慶市武隆區城市管理綜合行政執法支隊內設10個機構科室,分別是綜合科、法制科、應急與事故調查科、廣告綠化執法大隊、道路揚塵執法大隊、市政公用設施執法大隊、城市違法建筑執法大隊、江南大隊、江北大隊、旅游度假區違法建設執法大隊。重慶市武隆區城市管理綜合行政執法支隊核定事業編制36名。設支隊長1名,政委1名,副支隊長2名。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算。2024年年初預算數694.30萬元,其中:一般公共預算撥款694.30萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,上年結轉收入0.00萬元。收入較2023年增加694.30萬元,主要是人員經費撥款增加580.35萬元,日常公用經費撥款增加113.95萬元。

(二)支出預算。2024年年初預算數694.30萬元,其中:一般公共服務支出預算0.00萬元,教育支出預算0.00萬元,社會保障和就業支出預算89.66萬元,衛生健康支出預算39.27萬元,城鄉社區支出預算517.12萬元,住房保障支出預算48.25萬元。支出預算較2023年增加694.30萬元,主要是基本支出預算增加694.30萬元,項目支出預算增加0.00萬元。

三、部門財政撥款收支情況

(一)一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入694.30萬元,一般公共預算財政撥款支出694.30萬元,比2023年增加694.30萬元。其中:基本支出694.30萬元,比2023年增加694.30萬元,主要原因是本部門2024年才開始獨立編制預算,以前年度都納入區城市管理局統一預算等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0.00萬元,與2023年保持一致。

(二)政府性基金預算。本部門2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與2023年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算4.90萬元,比2023年增加4.90萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2023年保持一致;公務接待費4.90萬元,比2023年增加4.90萬元,主要原因是本部門2024年才開始獨立編制預算,以前年度都納入區城市管理局統一預算;公務用車運行維護費0.00萬元,與2023年保持一致;公務用車購置費0.00萬元,與2023年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費113.95萬元,比上年增加113.95萬元,主要原因為本部門2024年才開始獨立編制預算,以前年度都納入區城市管理局統一預算。主要用于辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。2024年政府采購預算總額5.00萬元:政府采購貨物預算5.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購5.00萬元:政府采購貨物預算5.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)績效目標設置情況。本單位無項目資金預算安排。

(四)國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(三)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:鄒毅? ?聯系方式:023-77728511

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