重慶武隆工業園區管理委員會
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[ 索引號 ] 11500232765939597Q/2024-00003 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 武隆區工業園區管理委員會
[ 成文日期 ] 2024-02-26 [ 發布日期 ] 2024-02-26

重慶市武隆區工業園區企業發展服務中心2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行國家有關法律法規和政策,執行區政府有關決定、部署,研究制定園區相關管理制度和政策規定。

2.負責編制和實施園區開發建設總體規劃、產業發展規劃以及產業布局。

3.研究、制定及組織實施園區的發展戰略,研究、起草、咨詢、宣傳及落實園區有關政策。

4.負責園區項目儲備和招商引資工作。

5.負責園區基礎設施建設項目的組織實施及監督管理。

6.負責園區建設資金融資服務及其使用的監督管理。

7.負責園區土地征用、拆遷及安置的協調服務工作。

8.管理入園企業并向其提供服務。

9.承擔本行業、本領域安全生產監督管理職責。

10.按照環境保護法律法規,履行轄區內涉及環境保護相關職責。

11.承辦區政府交辦的其他事項。

(二)單位構成

1.按規定內設4個機構科室;

1辦公室。承辦黨工委、管委會日常工作。負責組織學習黨的路線方針政策和國家法律法規;負責黨工委、管委會的工作計劃、總結等綜合性文稿起草和核發文件;負責對外聯絡和宣傳工作;負責政策調研、制度建設、政務督查、政績考核、綜合改革、文印、文電、會務、電子政務、信息、檔案、機要保密、國家安全、后勤服務等工作;負責政法、信訪穩定、扶貧、計生等工作;負責財務管理和融資服務工作;牽頭辦理人大建議、政協提案;負責園區黨建、意識形態、黨風廉政建設、群團、宣傳、統戰、精神文明建設工作;負責機構編制、組織人事和干部教育、管理、考核工作;負責重大活動的組織協調工作;完成黨工委、管委會交辦的其他事項。

2)規劃建設服務科。負責園區總體規劃、組團規劃、控制性詳細規劃、修建性詳細規劃等各種規劃的編制管理工作和執行工作;負責園區項目建設的規劃、監督管理、協調服務工作;負責園區土地利用規劃、用地手續的報批和征地、拆遷、安置的協調服務工作;負責園區土地及其構(附)著物的巡查管理工作;完成黨工委、管委會交辦的其他事項。

3)經濟運行服務科。負責園區經濟運行及其監測、預測及預警工作;負責統籌、協調、指導園區產業結構調整、企業轉型升級;受理企業投訴,協調解決有關糾紛;負責企業節能減排工作;負責企業履約管理工作;負責編制園區產業中長期發展規劃和年度計劃;負責產業項目策劃、包裝、儲備和招商引資工作;負責企業設立服務、政策咨詢及項目落地工作;負責組織協調、受托辦理相關的行政審批事項;負責內陸開放高地建設和軍民融合發展工作;完成黨工委、管委會交辦的其他事項。

4環境保護服務。宣傳貫徹執行國家有關安全生產法律法規政策,協助有關部門履行有關監督管理職責,組織配合有關部門做好園區安全生產隱患排查整治和安全事故的調查處理工作;負責宣傳貫徹執行國家有關環境保護法律法規政策,履行有關監督管理職責,組織配合有關部門做好園區內環保事故的調查處理工作;負責宣傳貫徹執行國家有關職業衛生法律法規政策,協助有關部門履行有關監督管理職責;負責園區應急管理、自然災害防治等工作;完成黨工委、管委會交辦的其他事項。

2.年初實有在職職工人數7人。其中行政公務員編制0,事業編制7人。

3.現有在編公務車輛0輛。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算。2024年年初預算數143.23萬元,其中:一般公共預算撥款143.23萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,上年結轉收入0.00萬元。收入較2023年增加143.23萬元,主要是該中心于2024年成立,2023年無預算數,主要是一般公共預算資金經費撥款增加143.23萬元。

(二)支出預算。2024年年初預算數143.23萬元,其中:一般公共服務支出預算0.00萬元,教育支出預算0.00萬元,社會保障和就業支出預算6.83萬元,衛生健康支出預算6.81萬元,住房保障支出預算16.76萬元,資源勘探工業信息等支出預算112.81萬元。支出預算較2023年增加143.23萬元,主要是基本支出預算增加143.23萬元,項目支出預算增加0.00萬元。

三、部門財政撥款收支情況

(一)一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入 ?143.23萬元,一般公共預算財政撥款支出143.23萬元,比2023年增加143.23萬元。其中:基本支出143.23萬元,比2023年增加143.23萬元,主要原因是本單位2024年成立,2023年無此預算,主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0.00萬元,比2023年增加(或減少)0.00元。

(二)政府性基金預算。重慶市武隆區工業園區企業發展服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與2023年保持一致。

四、三公經費情況說明

2024三公經費預算0.00萬元,比2023年減少或增加0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2023年減少或增加0.00萬元;公務接待費0.00元,比2023年減少或增加0.00萬元;公務用車運行維護費0.00?萬元,比2023年減少或增加0.00萬元;公務用車購置費0.00萬元,比2023年減少或增加0.00萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費22.04萬元,比上年增加0.00元,主要原因為本單位2024年成立,無上年預算數。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。2024政府采購預算總額0.00政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00。其中一般公共預算撥款政府采購0.00元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)績效目標設置情況。本單位無項目資金預算安排。

(四)國有資產占有使用情況。截止202312月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 0輛。2024年一般公共預算安排購置車0 輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:王澤川?聯系方式:023-77726108

附件下載:

附件1、重慶市武隆區工業園區企業發展服務中心2024年部門預算公開表.xlsx
附件2、重慶市武隆區工業園區企業發展服務中心2024年項目績效目標表.xlsx

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