重慶市武隆區國有資產監督管理委員會
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[ 索引號 ] 11500232MB1520462X/2023-00003 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 國有資產監督管理 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 武隆區國資委
[ 成文日期 ] 2023-02-21 [ 發布日期 ] 2023-02-21

重慶市武隆區國有資產監督管理委員會2023年部門預算情況說明

            一、單位基本情況

(一)職能職責

1.根據區政府授權,依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國企業國有資產法》《企業國有資產監督管理暫行條例》等法律法規,代表區政府對區屬國有企業履行出資人職責。

2.指導國有企業改革重組,完善法人治理結構,推進現代企業制度建設,推動國有經濟布局和結構戰略性調整,增強國有企業活力。

3.加強國有資產管理,完善管理制度,確保國有資產保值增值。規范企業投融資行為,加強風險管控。指導、監督企業清產核資、產權交易,規范交易行為。

4.建立和完善國有資產保值增值指標體系,擬訂考核評價標準,通過規劃、預決算、審計、統計、稽核等方式強化對企業國有資產的保值增值情況進行監管,嚴防國有資產流失,維護國有資產出資人的權益。組織開展經營業績考核評價,實施獎懲。強化企業工資總額管理,落實企業負責人薪酬制度,組織開展企業財務檢查。

5.建立符合社會主義市場經濟和現代企業制度要求的選人用人機制,依照法定程序選拔任免企業負責人,規范企業中層干部管理。

6.指導、監督企業貫徹落實安全生產方針政策及法律法規,督促企業抓好法治教育、信訪穩定工作等。

7.指導企業加強黨的建設,抓好工會、群團工作。

8.完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二)單位構成

重慶市武隆區國有資產監督管理委員會(以下簡稱區國資委)機關行政編制9名,設主任1名,副主任1名;科級領導職數4名。下設內設機構4個:辦公室、產權管理科、監督考核科、干部人事科(黨建工作科);下設1個正科級參公事業單位:重慶市武隆區國有資產管理中心(以下簡稱區國資管理中心),參公事業編制7名,科級領導職數2名,無內設機構,未獨立核算。

今年新增下設一個事業單位(區國資運營服務中心),事業編制4名,未獨立核算。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算。2023年年初預算數462.26萬元,其中:一般公共預算撥款462.26萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,上年結轉收入0萬元。收入較2022年增加186.28萬元,主要是人員經費和定額公用經費經費撥款增加189.98萬元,項目經費撥款減少3.7萬元。

(二)支出預算。2023年年初預算數462.26萬元,其中:社會保障和就業支出預算54.18萬元,衛生健康支出預算18.98萬元,住房保障支出預算29.52萬元,資源勘探工業信息等支出359.58萬元。支出預算較2022年增加186.28萬元,主要是基本支出預算增加189.98萬元,項目支出預算減少3.7萬元。

三、部門財政撥款收支情況

(一)一般公共預算。2023年一般公共預算財政撥款收入462.26萬元,一般公共預算財政撥款支出462.26萬元,比2022年增加186.28萬元。其中:基本支出416.86萬元,比2022年增加189.98萬元,主要原因是較上年預算人數相比,新增加了在編人員8名,人員經費和定額公用經費相應增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出45.4萬元,比2022減少3.7萬元,主要原因是根據預算項目執行情況來看,今年減少了1個預算項目。

(二)政府性基金預算。重慶市武隆區國有資產監督管理委員會2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與2022年保持一致。

四、三公經費情況說明

2023三公經費預算6.24萬元,比2022年減少0.01萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,2022年保持一致;公務接待費1.74萬元,比2022年減少0.01萬元,主要原因是嚴格控制公務接待范圍和標準;公務用車運行維護費4.5萬元,2022年保持一致;公務用車購置費0萬元,2022年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費80.93萬元,比上年增加21.65萬元,主要原因為較上年預算人數相比,新增加了在編人員8名,定額公用經費相應增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。2023年政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2023部門整體及項目支出均實行了績效目標管理,3個項目,涉及一般公共預算撥款45.4萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止202212月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:呂婷婷???聯系方式:023-77705613

附件下載:

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