[ 索引號 ] | 11500232739825035B/2024-00060 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 武隆區教委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-02-27 | [ 發布日期 ] | 2024-02-27 |
重慶市武隆區后坪苗族土家族鄉中心小學校2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執行黨和國家關于教育改革與發展的各項方針、政策。
2.負責后坪鄉教育工作的綜合協調和督辦;內外的聯絡和溝通;落實督辦上級教育行政部門及學校的有關精神;公文的處理;擬定學校工作計劃、總結等文稿;完成上級相關單位來電、來函的辦理工作。
3.用“習近平新時代中國特色社會主義思想”指導教育教學工作。
4.積極開展學生的道德、法制、安全、行為習慣、“四風”等教育工作。
5.繼續深化人事制度改革,完善學校內部管理,做好后勤保障工作。
6.加強教育科研工作,推動校本教育的健康發展。
7.加強教學管理,不斷推進新課程改革,全面提高教學質量。
8.認真做好學校體育、衛生和藝術教學工作,促進學校健康發展。
9.負責關心教職工生活,發揮教代會職能作用。
10.承辦上級交辦的其他事項。
(二)單位構成
重慶市武隆區后坪苗族土家族鄉中心小學校內設2個機構,重慶市武隆區后坪苗族土家族鄉中心小學校;6個科室,分別是工會、辦公室、教務處、德育處、安全辦及社區、后勤辦。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算。2024年年初預算數591.58萬元,其中:一般公共預算撥款580.76萬元(包含上年結轉資金28.99萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入9.45萬元,其他收入1.37萬元。收入較2023年增加148.26萬元,主要是一般公共預算資金增加143.08萬元,事業收入資金增加3.81萬元,其他收入資金 增加1.37萬元。
(二)支出預算。2024年年初預算數591.58萬元,其中:教育支出預算439.25萬元,社會保障和就業支出預算100.54萬元,衛生健康支出預算26.16萬元,住房保障支出預算25.63萬元。支出預算較2023年增加148.26萬元,主要是教育支出增加154.06萬元,社會保障和就業支出增加1.19萬元,衛生健康支出減少3.35萬元,住房保障支出減少3.64萬元。
三、部門財政撥款收支情況
(一)一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入580.76萬元(包含上年結轉資金28.99萬元),一般公共預算財政撥款支出580.76萬元(包含上年結轉資金28.99萬元),比2023年增加143.08萬元。其中:基本支出551.77萬元,比2023年增加117.27萬元,主要原因是人員經費支出增加127.31萬元,公用經費支出減少10.02萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出 28.99萬元,比2023年增加25.81萬元,主要原因是23年的營養經費4.42萬元在2024年撥付,鄉村教師崗位補助(提前下達)24.57萬元在2024年撥付,2023年項目3.18萬元是遺屬人員補助,2024年遺屬納入基本支出。
(二)政府性基金預算。2024年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,比2023年增加0.00萬元,主要原因是沒有政府性基金預算。本部門2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與2023年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.00萬元,比2023年減少0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2023年減少0.00萬元,主要原因是沒有因公出國;公務接待費0.00萬元,比2023年減少0.00萬元,主要原因是沒有公務接待費;公務用車運行維護費0.00萬元,比2023年減少0.00萬元,主要原因是沒有公務用車運行維護費;公務用車購置費0.00萬元,比2023年減少0.00萬元;主要原因是沒有公務用車購置費。
本單位為二級預算單位,無三公經費支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費21.65萬元,比上年減少10.03萬元,主要原因為小規模學校學生人數減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。2024年政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元,其他資金政府采購0.00萬元、政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0.00萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:黃兵;電話:023-77771755