重慶市武隆區經濟和信息化委員會
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[ 索引號 ] 115002320086901730/2024-00011 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 武隆區經濟信息委
[ 成文日期 ] 2024-02-26 [ 發布日期 ] 2024-02-26

重慶市武隆區經濟和信息化委員會2024年部門預算情況說明(本級)

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行有關工業和信息化、中小企業發展的法律、法規、規章和方針政策;統籌全區工業發展、工業經濟結構調整和產業企業布局調整;擬訂全區工業企業、中小企業、微型企業、非公企業的發展規劃、年度指導計劃等并組織實施;負責統籌推進中小企業特色產業集群建設,依法維護中小企業、微型企業的合法權益,協調減輕企業負擔。統籌全區微型企業培育發展。

2.負責全區工業和信息產業及工業企業、非公經濟、中小企業、微型企業發展趨勢態勢、運行情況的預測監測和統計分析,發布相關產業信息,協調解決運行中的重大問題,提出相關調控目標和措施建議;指導和推進企業建立現代化企業制度。

3.指導行業安全生產應急救援體系建設;指導安全生產應急救援預案編制和演練;指導相關行業加強安全生產管理,指導重點行業排查治理隱患,參與重特大安全生產事故的調查、處理;指導協調安全生產應急救援工作;負責應急物資儲備、應急物資的生產組織和救援藥品及物資調度工作;負責履行天然氣充裝、灌裝和天然氣加氣站、液化天然氣、液化石油氣、醇基燃料的安全管理職責;承擔區境內城市門站以內城鎮天然氣管道安全保護監督管理工作;負責履行區境內民爆物品儲存的安全管理職責;負責履行頁巖氣生產經營環節的安全管理職責;負責電力、城鎮天然氣、鹽業、民用爆破器材、液化天然氣、液化石油氣、醇基燃料的行業管理和日常安全生產監督管理工作;負責全區電力管網設施保護工作;協調通訊線纜設施保護工作;指導工業企業安全生產管理和應急管理工作。

4.負責全區工業和信息化產業技術改造的項目核準和備案,工業外商投資項目核準,西部地區鼓勵類產業(內資)確認;研究、制訂全區工業技術進步和高新技術產業發展規劃,推動全區工業技術進步和高新技術產業發展;指導工業企業技術創新、技術引進和技術改造,組織工業領域重點新產品開發、高新技術應用和傳統產業提升;指導和推進企業技術創新體系建設,協調新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用和實施。

5.負責制定并組織實施工業產業、信息產業發展戰略和有利于環境保護的產業政策,推進產業結構戰略性調整和優化升級;牽頭推動污染企業環保搬遷和關閉工程,實施重點工業企業升級改造;制定本系統重污染天氣應急專項實施方案并落實應急處置措施;指導和督促電力企業落實環境保護主體責任,推廣清潔生產技術運用,實施電力綠色調度;指導和督促工業企業(工業園區)落實環境保護主體責任;督促供電企業對因環境違法被責令停產停業、關閉的企業采取停、限電等措施;指導督促工業園區(含工業集聚區)環境保護基礎設施建設工作。

6.負責全區軍民融合和國防信息化動員相關工作職責。

7.完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二)單位構成

武隆區經濟和信息化委員會內設9行政科室,分別是辦公室、組織人事科、政策法規科、經濟運行科、規劃投資科、企業發展服務科、應急管理科(行政許可科)、執法科、信息化和大數據科。

下設3個服務中心,分別區節約能源服務中心、區大數據應用服務中心、區工業產業發展中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算。2024年年初預算數1344.09萬元,其中:一般公共預算撥款1054.09萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,上年結轉收入290萬元。收入較2023減少738.41萬元,主要是下設服務中心單獨預算減少。

(二)支出預算。2024年年初預算數1344.09萬元,其中:一般公共服務支出預算0.00萬元,科學技術支出20萬元,資源勘探工業信息等支出1087.54萬元,社會保障和就業支出預算177.56萬元,衛生健康支出預算26.37萬元,住房保障支出預算32.62萬元。支出預算較2023減少738.41萬元,主要是下設服務中心單獨預算減少。

三、部門財政撥款收支情況

(一)一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入1344.09萬元,一般公共預算財政撥款支出1344.09萬元,比2023年減少738.41萬元。其中:基本支出595.37萬元,比2023年增加減少287.37萬元,主要原因是預算剝離了3個事業服務中心,主要用于保障經濟信息委行政在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出748.72萬元,比2023年減少451.04萬元。主要原因是減少了綠色論壇活動的支出。

(二)政府性基金預算。2024無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與2023年保持一致。

四、三公經費情況說明

2024三公經費預算8.00萬元,比2023年減少4.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2023年減少1.00萬元,;公務接待費0.00萬元,比2023年減少2.00萬元,公務用車運行維護費8.00萬元,比2023年減少1.00萬元,主要原因是嚴格執行過緊日子要求。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費80.22萬元,比上年減少72.60萬元,主要原因為預算剝離了3個事業服務中心。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。2024年政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,共計項目9個,涉及一般公共預算當年財政撥款748.72萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截至202312月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人吳春燕 ?聯系方式023-77726033

附件下載:

附件2:2024年重慶市武隆區經濟和信息化委員會項目績效目標表(本級).xlsx
附件1:2024年重慶市武隆區經濟和信息化委員會預算公開情況表(本級).xlsx

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