[ 索引號 ] | 115002326992664774/2024-00003 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
[ 發布機構 ] | 武隆區商務委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-02-26 | [ 發布日期 ] | 2024-02-26 |
重慶市武隆區商務委員會2024年部門預算情況說明(匯總)
一、單位基本情況
(一)職能職責
一是牽頭制定全區商貿發展規劃、商品市場發展及商業網點規劃,推動完善現代商品流通市場體系;負責全區城鄉物流配送體系建設、口岸物流、電商物流、冷鏈行業管理和倉儲發展等工作,推進連鎖經營、代理、直銷、特許經營等;負責鄉村振興工作。二是負責貫徹落實國家促進服務業發展的方針政策,擬訂全區生活服務業發展戰略、規劃和政策并組織實施。三是負責制定和實施電子商務發展相關政策、措施及電子商務相關標準及規劃,重點推進網絡零售、農村電商、跨境電商;負責農特產品的線上銷售。四是負責統籌全區外經外貿工作,負責開放型經濟發展相關工作。五是承擔突發性災害和突發性事件應急工作;負責拍賣、再生資源回收、舊貨流通、散裝水泥推廣、報廢機動車回收拆解等行業管理工作負責具體指導成品油、再生資源、汽車銷售等行業協會開展工作。
(二)單位構成
重慶市武隆區商務委員會內設8個機構科室,分別是辦公室、組織人事科、財務審計科、商貿產業發展科、服務業發展科、電子商務科、外經外貿科、應急管理科(行政許可科)。重慶市武隆區商務行政執法支隊是區商務委管理的正科級行政執法機構。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算。2024年年初預算數2904.26萬元,其中:一般公共預算撥款2129.79萬元,政府性基金預算撥款 0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,上年結轉收入774.47萬元。收入較2023年減少281.82萬元,主要是上級項目預算減少。
(二)支出預算。2024年年初預算數2904.26萬元,其中:一般公共服務支出預算494.18萬元,教育支出預算0.00萬元,社會保障和就業支出預算282.26萬元,衛生健康支出預算36.97萬元,商業服務業等事務支出預算2044.77萬元,住房保障支出預算45.48萬元。支出預算較2023年減少281.82萬元,主要是主要是上級項目預算減少。
三、部門財政撥款收支情況
(一)一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入2904.26萬元,一般公共預算財政撥款支出2904.26萬元,比2023年減少281.82萬元。其中:基本支出859.49萬元,比2023年增加54.90萬元,主要原因是社保繳費基數增加形成五險一金比去年增加;項目支出2044.77萬元,比2023年減少344.06萬元,主要原因是上級項目預算比上年減少等。
(二)政府性基金預算。本部門2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與2023年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算15.00萬元,比2023年減少2.50萬元。其中:因公出國(境)費用4.00萬元,比2023年減少1.00萬元,主要原因是節約開支,壓減出國出境費用;公務接待費3.00萬元,比2023年減少0.50萬元,主要原因是嚴格執行八項規定,接待從簡,減少接待支出;公務用車運行維護費8.00萬元,比2023年減少1.00萬元,主要原因是持續政府過緊日子精神,壓縮公務車運行維護支出;公務用車購置費0.00萬元,與2023年減無變化。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費111.88萬元,比上年減少1.70萬元,主要原因為公用經費壓減。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、?因公出國(境)費用、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。2024年政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,共8個項目,涉及一般公共預算當年財政撥款1270.30萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:羅歡 ?聯系方式:023-85619301
附件下載:
附件1.重慶市武隆區商務委員會2024年部門預算公開情況表(匯總).xlsx
附件2.2024年重慶市武隆區商務委員會部門整體績效目標表(匯總).xlsx
附件3.重慶市武隆區商務委員會2024年項目績效目標表(匯總).xlsx