[ 索引號 ] | 11500232MB15101410/2023-00004 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 武隆區退役軍人事務局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-02-22 | [ 發布日期 ] | 2023-02-22 |
重慶市武隆區退役軍人事務局2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
根據《重慶市武隆區機構改革方案》(武隆委發【2019】2號)文件精神,組建區退役軍人事務局。重慶市武隆區退役軍人事務局(以下簡稱區退役軍人事務局)是區政府工作部門,為正處級。主要職責如下。
(1)組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法律法規,褒揚彰顯退役為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
(2)負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
(3)組織開展退役軍人教育培訓工作,協調扶持退役軍人和隨軍家屬就業創業。
(4)會同有關部門組織實施退役軍人特殊保障政策。
(5)組織協調落實移交地方的離退休軍人、符合安置條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。
(6)組織開展傷病殘退役軍人服務管理、傷殘鑒定和撫恤工作,制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規范政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織開展軍供服務保障工作。
(7)組織開展全區擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作,組織實施國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。
(8)負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關工作,審核擬列入全國、全市重點保護單位的烈士紀念建筑名錄,承辦區內烈士紀念實施保護事宜,總結保護表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
(9)指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實,組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
(10)完成區委、區政府交辦的其他任務。
(11)職能轉變。區退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設,建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制,協調各方力量更好為軍人軍屬服務,維護軍人軍屬合法權益,讓軍人成為全社會尊崇的職業,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向,為更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。
(二)單位構成
重慶市武隆區退役軍人事務局是區政府工作部門,為正處級。設5個內設機構:辦公室、創業就業科、移交安置和軍休服務管理科、思想政治維權和權益維護科、優撫和褒揚紀念科(區擁軍優屬擁政愛民工作領導小組辦公室)。
重慶市武隆區退役軍人事務局機關行政編制12名。設局長(黨組書記)1名,副局長2名;科級領導職數5名。機關后勤服務人員事業編制1名。
下屬正科級事業單位區退役軍人服務中心核定事業編制5名,事業工勤1名。
下屬正科級事業單位區軍隊離休退休干部管理服務中心核定事業編制4名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數5390.56萬元,全部為一般公共預算撥款收入。收入較2022年增加234.97萬元,主要原因是新增優撫對象審批人員和優撫待遇補助調標;在職人員增加3人,基本支出相應增加。
(二)支出預算:2023年年初預算數5390.56萬元,其中:社會保障和就業5031.07萬元,?醫療衛生支出328.97萬元,住房保障支出30.51萬元。主要是基本支出預算增加120.73萬元,項目支出預算增加114.24萬元。
三、部門財政撥款收支情況
2023年一般公共預算財政撥款收入5390.56萬元。一般公共預算財政撥款支出5390.56萬元,比2022年增加234.97萬元。其中:基本支出447.98萬元,比2022年增加120.73萬元,主要原因是我單位新增加工作人員3人,基本支出相應增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員健康休養費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出4942.58萬元,比2022年增加114.24萬元,主要原因是新增優撫對象審批人員及優撫待遇補助調標。主要用于優撫對象、義務兵家庭優待金、退役士兵安置、企業軍轉干、三類人員、擁軍優屬重大節日慰問等支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算6萬元,比2022年持平。其中:公務接待費1.5萬元,比2022年減少0萬元,主要原因是嚴格執行八項規定,規范公務接待管理;公務用車運行維護費4.5萬元,比2022年減少0萬元,主要原因是嚴格執行八項規定,規范公務用車管理。無因公出國(境)費用。無公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費83.89萬元,比2022年增加1.8萬元,主要原因是我單位新增加工作人員3人,基本支出相應增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。2023年未安排政府采購事項。根據實際需求情況在政府采購網及云平臺進行采購。
3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款4942.58萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2022年12月,單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。2023年一般公共預算未安排車購置費。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛? 購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
預算公開聯系人:張婧思;?聯系方式:023-77716119。
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