重慶市武隆區醫療保障局
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[ 索引號 ] 11500232MB1958624N/2024-00001 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 衛生、計劃生育、婦女兒童 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 武隆區醫保局
[ 成文日期 ] 2024-02-27 [ 發布日期 ] 2024-02-27

重慶市武隆區醫療保障局2024年部門預算情況說明(匯總)

?一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市武隆區醫療保障局(以下簡稱區醫保局)是區政府工作部門,為正處級。主要職責如下

1.貫徹執行醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準。

2.組織實施醫療保障基金監督管理辦法,建立健全醫療保障基金安全防控機制,推進醫療保障基金支付方式改革。

3.組織實施醫療保障籌資和待遇政策,統籌城鄉醫療保障待遇標準。組織實施長期護理保險制度改革方案。

4.執行藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等地方醫保目錄和支付標準,執行醫保目錄準入談判相關規則。

5.執行藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策,健全落實醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制,推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制,建立價格信息監測和信息發布制度。

6.執行藥品、醫用耗材的招標采購政策并監督實施,落實藥品、醫用耗材的招標采購平臺建設。

7.組織實施定點醫藥機構協議和支付管理辦法,建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度,監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為。

8.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。落實異地就醫管理和費用結算政策。執行醫療保障關系轉移接續制度。

9.完成區委、區政府交辦的其他任務。

10.職能轉變。區醫保局執行統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推動醫療、醫保、醫藥三醫聯動改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

11.與有關部門的職責分工。區醫保局要建立與重慶市武隆區發展和改革委員會、重慶市武隆區衛生健康委員會、重慶市武隆區市場監督管理局、國家稅務總局重慶市武隆區稅務局等部門的溝通協商機制,加強制度、政策銜接,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

(二)單位構成

我單位獨立算機構2個,按照三定方案,重慶市武隆區醫療保障局核定行政編制12名,領導職數一正三副,5個內設科室,5名內設科室領導職數,內設5個科室分別為:辦公室、規劃財務科(內部審計科)、待遇保障服務科、醫藥價格和招標采購科、監督執法科。

下屬獨立核算副處級事業單位區醫療保障事務中心核定事業編制17名,其中,主任1名,副主任2名,內設機構領導職數6名,內設6個科室(正科級),分別為:綜合科、參保征繳科、醫療保險待遇科、基金結算支付科、基金監督管理科(醫療保險基金監督管理反欺詐中心)、醫藥服務管理科(藥品和醫療耗材招標采購中心)。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算。2024年年初預算數1182.57萬元,其中:一般公共預算撥款833.19萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,上年結轉收入349.38萬元。收入較2023減少29.88萬元,主要原因是2024年度減少人員2名。

(二)支出預算。2024年年初預算數1182.57萬元,其中:一般公共服務支出預算0.00萬元,教育支出預算0.00萬元,社會保障和就業支出預算89.84萬元,衛生健康支出預算1049.88萬元,住房保障支出預算42.85萬元。支出預算較2023減少29.88萬元,主要是基本支出預算減少24.28萬元,項目支出預算減少5.60萬元。

三、部門財政撥款收支情況

(一)一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入1182.57萬元,一般公共預算財政撥款支出1182.57萬元,比2023減少29.88萬元。其中:基本支出627.19萬元,比2023減少24.28萬元,主要原因是2024年度減少2名人員,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出555.38萬元,比2023減少5.60萬元,主要原因是2024年醫療保障與服務能力提升項目資金減少。

(二)政府性基金預算。本部門2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與2023年保持一致。

四、三公經費情況說明

2024三公經費預算金額為6.89萬元,比2023減少5.00萬元。其中:因公出國(境)費用1.00萬元,與2023年保持一致;公務接待費1.89萬元,比2023年減少0.01萬元;公務用車運行維護費4.00萬元,比2023年度減少5.00萬元,主要原因2024年本部門厲行節約,加強公車使用管理;公務用車購置費0.00萬元,與2023年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費101.81萬元,比上年減少14.33萬元,主要原因為2024年度減少人員2人。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。2024年政府采購預算總額14.00萬元:政府采購貨物預算14.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購14.00萬元:政府采購貨物預算14.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)績效目標設置情況。2024年整體及項目支出均實行了績效目標管理,5個項目涉及一般公共預算當年財政撥款206.00萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截至202312月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0?輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:朱艷萍???

聯系方式:?023-77716858

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附件下載:

附件1.重慶市武隆區醫療保障局2024年部門預算公開表(匯總).xlsx
附件2.重慶市武隆區醫療保障局2024年整體績效目標表(匯總).xlsx
附件3.重慶市武隆區醫療保障局2024年項目績效目標表(匯總).xlsx

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