[ 索引號 ] | 11500232MB1958624N/2024-00003 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 武隆區醫保局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-02-27 | [ 發布日期 ] | 2024-02-27 |
重慶市武隆區醫療保障事務中心2024年部門預算情況說明
?一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市武隆區醫療保障事務中心為重慶市武隆區醫療保障局所屬的副處級財政全額撥款公益一類事業單位。
1.為全區參保職工、參保居民提供醫療和生育保障服務;
2.負責指導各鄉鎮(街道)每年度城鄉居民醫療保險宣傳、籌資工作;
3.負責統籌擬訂全區醫療保險年度工作計劃、實施方案、管理制度、年度基金的預算決算方案等;
4.組織實施醫療保障基金監督管理辦法,承擔處理欺詐騙取醫?;鹦袨?/span>的具體事務性工作;
5.承擔定點醫療機構和定點零售藥店準入的具體事務性工作,根據服務協議承擔對定點醫療機構和定點零售藥店進行稽核、監督和檢查的具體事務性工作,承擔對違反服務協議的“兩定”機構進行處罰的具體事務性工作;
6.承擔醫療保險的參保登記、轉移、接續、查詢等工作;
7.承擔按規定審核撥付醫療保險費用的具體事務性工作;
8.承擔醫療保險基金的核算、管理的具體事務性工作;
9.承擔醫療保險網絡信息化系統的建設、管理和維護工作;負責各類保險的信息統計上報工作;
10.承擔全區離休干部、1-6級傷殘軍人等特殊人群醫療費用的管理和支付的事務性工作;
11.承擔全區醫療救助的具體事務性工作。
12.承擔指導破產、兼并、關閉、解散企業未繳、欠繳醫療保險費等遺留問題處置工作;
13.承擔參保單位、個人有關醫療保險業務的查詢工作,宣傳醫療保障各項政策,為參保單位、個人提供咨詢服務;
14.執行藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準,執行醫保目錄準入談判相關規則。
15.執行藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策;
16.完成主管部門交辦的其他工作。
(二)單位構成
本單位重慶市武隆區醫療保障事務中心為重慶市武隆區醫療保障局所屬的副處級財政全額撥款公益一類事業單位,獨立核算機構一個,核定事業編制(參公)17名,其中,主任1名,副主任2名,內設機構領導職數6名,內設6個科室(正科級),分別為:綜合科、參保征繳科、醫療保險待遇科、基金結算支付科、基金監督管理科(醫療保險基金監督管理反欺詐中心)、醫藥服務管理科(藥品和醫療耗材招標采購中心)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算。2024年年初預算數396.42萬元,其中:一般公共預算撥款396.42萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,上年結轉收入0.00萬元。本單位為2024年新獨立預算單位,2023年無預算數據,無可比性。?
(二)支出預算。2024年年初預算數396.42萬元,其中:社會保障和就業支出預算59.26萬元,衛生健康支出預算310.11萬元,農林水支出0.00萬元,住房保障支出預算27.05萬元。本單位為2024年新獨立預算單位,2023年無預算數據,無可比性。?
三、部門財政撥款收支情況
(一)一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入396.42萬元,一般公共預算財政撥款支出396.42萬元,比2023年增加396.42萬元。其中:基本支出396.42萬元,本單位為2024年新獨立預算單位,2023年無預算數據,無可比性。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0.00萬元。
(二)政府性基金預算。本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算金額為1.88萬元,本單位為2024年新獨立預算單位,2023年無預算數據,無可比性。其中:因公出國(境)費用0.65萬元;公務接待費1.23萬元;公務用車運行維護費0.00萬元,公務用車購置費0.00萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費62.12萬元,本單位為2024年新獨立預算單位,2023年無預算數據,無可比性。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。2024年政府采購預算總額1.3萬元:政府采購貨物預算1.30萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購1.30萬元:政府采購貨物預算1.30萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。本單位無項目資金預算安排。
(四)國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0?輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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