重慶市武隆區應急管理局
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[ 索引號 ] 11500232MB1510037U/2024-00012 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 武隆區應急局
[ 成文日期 ] 2024-02-22 [ 發布日期 ] 2024-02-22

重慶市武隆區應急綜合執法支隊2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.承擔法律法規規定由區級承擔的安全生產、防災減災、應急救援等應急管理行政執法職責,以區應急局的名義統一執法。貫徹落實及參與擬訂應急管理綜合行政執法管理制度、執法標準規范。

2.承擔有關危險化學品、煙花爆竹、礦山、工貿等行業領域安全生產監管等方面的行政處罰、行政強制職能。

3.承擔地質災害、水旱災害、森林草原火災等有關應急搶險和災害救助、防震減災等方面的行政處罰、行政強制職能。

4.承擔全區應急管理綜合行政執法的組織協調和一般違法案件查處,組織開展有關專項執法、交叉執法等工作。

5.監督指導鄉鎮(街道)應急管理綜合行政執法工作。

6.承擔應急管理綜合行政執法有關信訪、投訴舉報受理日常工作。

7.承擔與應急管理綜合行政執法有關的應急工作。

8.成區委、區政府和區應急局交辦的其他任務。

9.有關職責分工。

(二)單位構成

應急綜合執法支隊內設機構3個生產安全事故執法大隊、行業安全監管執法大隊、自然災害綜合執法大隊。編制人數11人,參公事業編制11人,實有人數10人。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數248.41萬元,其中:一般公共預算撥款248.41萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,上年結轉收入0.00萬元。收入較去年增加248.41萬元,主要原因上年度由主管部門區應急局統一預算,從2024年度開始單獨預算,2023年無數據。

(二)支出預算:2024年年初預算數248.41萬元,其中:一般公共服務0.00萬元,教育0.00萬元,社會保障和就業30.31萬元,衛生健康支出11.70萬元,住房保障17.45萬元,災害防治及應急管理支出188.95萬元。支出較去年增加248.41萬元,主要是基本支出增加248.41萬元,項目支出增加0.00萬元。

三、部門財政撥款收支情況

(一)一般公共預算:2024年一般公共預算財政撥款收入248.41萬元,一般公共預算財政撥款支出248.41萬元,比2023增加248.41萬元。其中:基本支出248.41萬元,比2023增加248.41萬元,主要原因上年度由主管部門區應急局統一預算,從2024年度開始單獨預算,2023年無數據。基本支出主要用于保障區應急綜合執法支隊在職人員工資福利及社會保險繳費,保障支隊正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0.00萬元,本年度區應急綜合執法支隊無項目預算支出。

(二)政府性基金預算。

2024年未使用政府性基金預算撥款安排支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算1.90萬元,2023增加1.90萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2023年減少(或增加)0.00萬元,主要原因是無預算安排出國(境)經費;公務接待費1.90萬元,2023增加1.90萬元,主要原因上年度由主管部門區應急局統一預算,從2024年度開始納入單獨預算。公務用車運行維護費0.00萬元,2023減少0.00萬元,主要原因是本單位無公務用車。公務用車購置費0.00萬元,主要原因是無公務用車采購計劃。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費 40.60萬元,比上年增加40.60萬元,主要原因上年度由主管部門區應急局統一預算,從2024年度開始單獨預算,2023年無數據。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算 0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算 0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)績效目標設置情況。本單位2024年度無項目資金預算安排。

(四)國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、專業作業用車0輛,執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:熊興成,聯系方式:023-77722151

附件下載:

附件1.重慶市武隆區應急綜合執法支隊2024年部門預算公開情況表.xlsx
附件2.重慶市武隆區應急管綜合執法支隊2024年預算項目績效目標.xlsx

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