重慶市武隆區政務服務管理辦公室
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[ 索引號 ] 11500232MB1501659M/2023-00202 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 武隆區政務辦
[ 成文日期 ] 2023-08-25 [ 發布日期 ] 2023-08-25

重慶市武隆區政務服務管理辦公室 2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

1. 貫徹執行國家、市有關行政審批、政務管理服務和工程項目招標投標監督管理的法律、法規、方針政策,擬定并貫徹實施區內的對應性政策、制度等。

2. 負責本區簡政放權、放管結合、優化服務等相關改革工作,對行政審批、公共服務事項實施流程再造和業務指導,協調指導區級審批權限向基層下放。

3. 負責對本級行政許可類審批項目的調整、變更、取消、合并、簡化,負責清理行政審批前置的中介服務事項,規范行政審批中介管理。

4. 負責有關行政審批、政務管理服務和工程項目招投標工作行業規范文件和示范文本的起草工作;承擔規范性文件的合法性審查工作;承擔行政復議、行政應訴、仲裁調解等法律事務;承擔法制宣傳、法制建設以及普法教育工作。

5. 推進三級政務服務體系建設,負責區級行政服務中心工作人員的日常管理、效能督查、績效考核工作。

6. 負責招商引資服務保障工作。

7. 負責全區互聯網+政務建設、網審平臺運行及管理,推進實體政務服務與網上服務融合;承擔政務服務大廳審批網絡、數據庫及新媒體的維護及審批信息匯總、上傳、發布及網絡配置工作。

8. 負責全區綜合評標專家庫及評標專家資格管理、招標代理機構的監督管理;協調和綜合監督工程項目招投標工作;監督、指導全區公共資源綜合交易業務工作和招投標行業協會工作。

9. 負責全區公共資源交易市場建設,依法查處進全區公共資源綜合交易工程項目招投標活動的違法違規行為。

(二)機構設置

1. 綜合科。負責機關日常運轉工作;負責文秘、會務、政務信息、檔案管理、機要保密等工作;負責黨建、機構編制、組織人事、宣傳、統戰、工會、共青團、婦聯、財務及后勤保障等工作。

2.?政策法規科。負責行政審批、政務管理服務和工程招投標監管規范文件和具體文本的擬訂及規范性文件的合法性審查。承擔行政復議、行政應訴、仲裁調解等法律事務;承擔法制宣傳、法制建設以及普法教育工作。

3. 行政審批制度改革科。負責擬訂全區行政審批制度改革政府職能轉變方面的制度、方案并組織實施。負責全區簡政放權、放管結合、優化服務等相關改革工作,對行政審批、公共服務事項實施流程再造和業務指導,統籌、指導、監督行政審批權限向基層下放。負責對本級行政許可類審批項目的調整、變更、取消、合并、簡化及涉及行政審批前置的中介服務事項清理,規范行政審批中介管理。

4. 電子政務科。負責全區互聯網+政務、網審平臺運行及管理,推進實體政務服務與網上服務融合;承擔行政服務大廳審批網絡、數據庫及新媒體的維護及審批信息匯總、上傳、發布及網絡配置工作。

5. 招投標監督科。負責區綜合評標專家庫及評標專家資格管理,健全評標專家準入、考評、退出機制。受理進場交易項目提前抽取專家事項。負責招標代理機構的監督管理。負責指導并推動全區統一規范的公共資源交易市場建設,依法查處進入區公共資源綜合交易中心工程項目招投標活動的違法違規行為。協調和綜合監督管理全區工程項目招投標工作。監督、指導區公共資源綜合交易中心業務工作和招標投標行業協會工作。

6. 督查科。推進三級政務服務體系建設,承擔區級行政服務中心監督管理和考核工作;負責招商引資服務保障工作。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.?總體情況。2022年度收入總計755.48萬元,支出總計755.48萬元。收支較上年決算數減少115.85萬元,下降13.3%,主要原因是過緊日子減少公用定額經費等支出。

2.?收入情況。2022年度收入合計755.48萬元,較上年決算數減少115.85萬元,下降13.3%,主要原因是過緊日子減少公用定額經費等支出。其中:財政撥款收入755.48萬元,占100%。

3.?支出情況。2022年度支出合計755.48萬元,較上年決算減少115.85萬元,下降13.3%,主要原因是過緊日子減少公用定額經費等支出。其中:基本支出574.86萬元,占76.1%;項目支出180.62萬元,占23.9%。

4.?結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,無增減。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計755.48萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少115.85萬元,下降13.3%。主要原因是過緊日子減少公用定額經費等支出。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.?收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入755.48萬元,較上年決算數減少115.85萬元,下降13.3%。主要原因是過緊日子減少公用定額經費等支出。較年初預算數增加31.97萬元,增長4.4%。主要原因是增加一名工作人員,追加安排增人增資、調資增資以及追加安排政務服務信息化提升和公共資源交易智能化場地系統建設的經費。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.?支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出755.48萬元,較上年決算數減少115.85萬元,下降13.3%。主要原因是過緊日子減少公用定額經費等支出。較年初預算數增加31.97萬元,增長4.4%。主要原因是增加一名工作人員,追加安排增人增資、調資增資以及追加安排政務服務信息化提升和公共資源交易智能化場地系統建設的經費。

3.?結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,無增減。

4.?比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務支出628.13萬元,占83.1%,較年初預算數增加29.55萬元,增長4.9%,主要原因是增加一名工作人員,追加安排增人增資、調資增資。

2)社會保障與就業支出64.99萬元,占8.6%,較年初預算數增加2.49萬元,增長4%,主要原因是新增一名工作人員和社保繳費調標等費用。

3)衛生健康支出30.80萬元,占4.1%,較年初預算數減少0.08萬元,下降0.3%,主要原因是醫保繳納標準調整。

4)住房保障支出31.55萬元,占4.2%,與年初預算數持平。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出574.86萬元。其中:人員經費504.91萬元,較上年決算數減少17.60萬元,下降3.4%,主要原因是公積金標準調整、部分交通補貼未發放等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金、醫療費、生活補助、獎勵金。公用經費69.94萬元,較上年決算數減少56.83萬元,下降44.8%,主要原因是減少公用定額經費等支出。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務車運行維護費。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2022年度三公經費支出共計9.37萬元,較年初預算數減少4.13萬元,下降30.6%,主要原因是嚴格按照公務接待及公務用車相關要求和標準,控制支出。較上年支出數減少1.85萬元,下降16.5%,主要原因是嚴格按照公務接待及公務用車相關要求和標準,控制支出。

(二)“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。本單位2022年未發生因公出國(境)費用支出。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。本單位2022年未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費2.62萬元,公務用車平時燃油和維修等支出。費用支出較年初預算數減少1.88萬元,下降41.8%,較上年支出數減少1.78萬元,下降40.5%,主要原因是嚴格按照公務用車相關要求和標準,控制支出。

公務接待費6.76萬元,主要用于平時公務接待產生的相關費用。費用支出較年初預算數減少2.24萬元,下降24.9%,較上年支出數減少0.06萬元,下降0.9%,主要原因是嚴格按照公務接待相關要求和標準,控制支出。

(三)“三公”經費實物量情況

?2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待83批次736人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費91.79元,車均購置費0.00萬元,車均維護費2.62萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元。本年度培訓費支出0.57萬元,較上年決算數減少0.30萬元,下降34.5%,主要原因是因疫情原因減少了培訓支出。

(二)機關運行經費支出情況說明

?2022年度本部門機關運行經費支出69.94萬元,主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務車運行維護費。機關運行經費較上年決算數減少56.83萬元,下降44.8%,主要原因是過緊日子減少公用定額經費等支出。

(三)國有資產占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我辦對部門整體和10個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評10項,涉及資金227.6萬元。

(二)績效自評結果

1.?績效目標自評表

詳見附件。

2. 關于績效自評結果的說明

2022年區政務辦績效目標完成良好,無未完成績效目標。

(三)重點績效評價結果

2022年區政務辦無重點績效評價。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:柯星宇,聯系電話:??023-77820019。


附件下載:

附件1. 重慶市武隆區政務服務管理辦公室2022年度決算公開報表.xls
附件2. 重慶市武隆區政務服務管理辦公室2022年度項目績效自評表.xls

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