重慶市武隆區政務服務管理辦公室
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[ 索引號 ] 11500232MB1501659M/2024-00040 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 武隆區政務辦
[ 成文日期 ] 2024-02-23 [ 發布日期 ] 2024-02-26

重慶市武隆區政務服務管理辦公室2024年部門預算匯總情況說明(匯總)

一、單位基本情況

(一)單位職責

1. 貫徹執行國家、市有關行政審批、政務管理服務和工程項目招標投標監督管理的法律、法規、方針政策,擬定并貫徹實施區內的對應性政策、制度等。

2. 負責本區簡政放權、放管結合、優化服務等相關改革工作,對行政審批、公共服務事項實施流程再造和業務指導,協調指導區級審批權限向基層下放。

3. 負責對本級行政許可類審批項目的調整、變更、取消、合并、簡化,負責清理行政審批前置的中介服務事項,規范行政審批中介管理。

4. 負責有關行政審批、政務管理服務和工程項目招投標工作行業規范文件和示范文本的起草工作;承擔規范性文件的合法性審查工作;承擔行政復議、行政應訴、仲裁調解等法律事務;承擔法制宣傳、法制建設以及普法教育工作。

5. 推進三級政務服務體系建設,負責區級行政服務中心工作人員的日常管理、效能督查、績效考核工作。

6. 負責招商引資服務保障工作。

7. 負責全區互聯網+政務建設、網審平臺運行及管理,推進實體政務服務與網上服務融合;承擔政務服務大廳審批網絡、數據庫及新媒體的維護及審批信息匯總、上傳、發布及網絡配置工作。

8. 負責全區綜合評標專家庫及評標專家資格管理、招標代理機構的監督管理;協調和綜合監督工程項目招投標工作;監督、指導全區公共資源綜合交易業務工作和招投標行業協會工作。

9. 負責全區公共資源交易市場建設,依法查處進全區公共資源綜合交易工程項目招投標活動的違法違規行為。

10.完成區委、區政府交辦的其他任務。

11. 與有關部門的職責分工。

1政府采購、國有產權交易、土地使用權等公共資源交易活動的監督管理職責,分別由區財政局、區國資委、區規劃自然資源局承擔。

2區政務辦負責全區非必須招標項目承包商備選庫的綜合監督管理。區住房城鄉建委、區交通局、區水利局分別負責建筑、交通、水利領域備選承包商的征集、篩選和備選承包商庫的建立及動態維護管理;區規劃自然資源局、區林業局、區城管局、區農業農村委分別負責地災治理、造林綠化、橋梁維修加固與園林綠化、農業設計與監理等特殊行業備選承包商的征集、篩選和備選承包商庫的建立及動態維護管理。

3區經濟信息委、區規劃自然資源局、區住房城鄉建委、區城管局、區交通局、區水利局、區農業農村委、區商務委、區林業局等部門按照規定的職責分工,依法負責本行業工程建設項目合同簽訂后項目實施過程的監督管理。

(二)單位構成

重慶市武隆區政務服務管理辦公室(簡稱區政務辦)是2019年機構改革新組建的區政府正處級工作部門,新劃入行政審批制度改革、電子政務建設、公共資源交易管理服務、工程建設項目招投標監督管理、放管服改革中的公共服務等5項職能。下轄區公共資源綜合交易中心(副處級)和區行政服務中心(正科級參公)兩個事業單位。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算。2024年年初預算數1016.80萬元,其中:一般公共收入撥款1016.80萬元,政府性基金收入撥款0.00萬元,國有資本經營收入撥款0.00萬元,事業收入0.00萬元,上年結轉收入 0.00萬元。收入較2023年增加211.55萬元。主要是一般公共服務收入撥款增加204.02萬元,社會保障和就業收入撥款增加1.97萬元。衛生健康收入撥款增加5.76萬元。住房保障收入撥款減少0.20萬元。

(二)支出預算。2024年年初預算數1016.80萬元,其中:一般公共服務支出撥款852.66萬元,教育支出預算0.00萬元,社會保障和就業支出預算87.41萬元,衛生健康支出預算35.74萬元,住房保障支出預算40.99萬元。支出預算較2023年增加211.55萬元,主要是基本支出預算增加62.75萬元。項目支出預算增加148.80萬元。

三、部門財政撥款收支情況

(一)一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入1016.80萬元,一般公共預算財政撥款支出1016.80萬元,比2023年增加211.55萬元。其中:基本支出683.16萬元,比2023年增加62.75萬元,主要原因是增加社會保障和就業經費、工資調資等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出333.64萬元,比2023年增加148.80萬元,主要原因是政務大廳搬遷至興隆廣場后辦公面積增加,入駐部門增加導致政務大廳日常運行費用增加。

(二)政府性基金預算。重慶市武隆區政務服務管理辦公室2024年未使用政府性基金預算撥款安排的支出,2023年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2024三公經費預算5.00萬元,比2023年減少0.50萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,2023無增減;公務接待費1.00萬元,2023無增減;公務用車運行維護費4.50萬元,2023年減少0.50萬元,主要原因是嚴格執行公務用車管理規定,厲行節約;公務用車購置費0.00萬元,2023無增減。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費109.06萬元,比上年減少10.76萬元,主要原因為公用定額經費有所減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。2024政府采購預算總額0.00萬元政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)績效目標設置情況。2024部門整體及項目支出均實行了績效目標管理,部門涉及8個項目一般公共預算當年財政撥款333.64萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止202312月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、預算公開信息反饋渠道及聯系方式

部門預算公開聯系人:柯星宇,聯系方式:023-77820019。


附件:1.重慶市武隆區政務服務管理辦公室2024年部門預算公開表(匯總)

??????2.重慶市武隆區政務服務管理辦公室部門整體績效目標表(匯總)

??????3.重慶市武隆區政務服務管理辦公室2024年項目績效目標表(匯總)



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附件下載:

附件1.重慶市武隆區政務服務管理辦公室2024年部門預算公開表(匯總).xlsx
附件2.重慶市武隆區政務服務管理辦公室部門整體績效目標表(匯總).xlsx
附件3.重慶市武隆區政務服務管理辦公室2024年項目績效目標表(匯總).xlsx

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