[ 索引號 ] | 115002320086914914/2024-00011 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發布機構 ] | 武隆區白馬鎮 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發布日期 ] | 2024-02-23 |
重慶市武隆區白馬鎮文化旅游服務中心2024年預算情況說明
重慶市武隆區白馬鎮文化旅游服務中心
2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
本單位承擔轄區內文化體育陣地建設,組織開展文化體育、文化交流、全民健身活動,組織轄區內文藝培訓等;規范農家樂和文娛活動等旅游場所、旅游設施、旅游項目的經營服務;統籌旅游市場秩序,協調旅游執法管理,調處涉旅投訴糾紛,營造誠信經營、文明有序的旅游市場環境;開展旅游宣傳推介、旅游統計、旅游招商等工作;指導旅游項目、旅游產品開發等工作。
(二)單位構成
本單位無內設科室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數98.79萬元,其中:一般公共預算撥款98.79萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,上年結轉收入0.00萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數98.79萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出76.52萬元,社會保障和就業支出12.67萬元,衛生健康支出4.80萬元,住房保障支出4.80萬元。?由于2024年度本級及下屬事業單位獨立進行預算,故無法與上年比較。
三、部門財政撥款收支情況
(一)一般公共預算。2024年一般公共預算財政撥款收入98.79萬元,一般公共預算財政撥款支出98.79萬元。其中:基本支出98.79萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離退休人員健康休養費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0.00萬元。主要原因是本單位是2024年新增預算單位,無法與上年對比。?
?(二)政府性基金預算。2024年政府性基金預算撥款收入0.00萬元,政府性基金預算撥款支出0.00萬元。主要原因是本單位是2024年新增預算單位,無法與上年對比。?
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.00元,與上年一致。其中:因公出國(境)費用0.00萬元;公務接待費0.00萬元;公務用車運行維護費0.00萬元;公務用車購置費0.00萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費9.75萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款項目0個,金額0.00萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:張?明 ?聯系方式:023-77762209
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